Добрый день, подскажите пжл если по ОСВ счета 69, висит сальдо дебетовое копейки, а по акту сверки все по нулям. Как правильно выровнять осв под акт сверки, какие проводки нужно сделать на УСН? спасибо.
Comments
Цитата: Как правильно выровнять осв под акт сверки,
Здравствуйте. Д 91.2 К 69 (ПБУ 22/2010)
Важный бух, почему-то теперь у меня при закрытии месяца не закрывается счет 91
Цитата: почему-то теперь у меня при закрытии месяца не закрывается счет 91
А должен закрываться ? (Инструкция к плану счетов)
Важный бух, Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.
я так понимаю что должен?
Цитата: сальдо на отчетную дату не имеет.
Закроете при формировании годовой отчетности и реформации баланса.