Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста мои проводки. Верны ли они. ООО "Агромир" (ОСНО).
ООО "Агромир" были предоставлены услуги на подключение интернет 26.08.14 ооо Телеком
Мои проводки на 26.08.14
Дт60 Кт 50 (3459 руб. выдано через кассу ООО,оплачено в их кассу)
Дт 26 Кт 60 (2931,36 руб.расчет услуги интернет)
Дт 19 Кт 60 ( 527,64 руб отражен НДС)
Дт 68 Кт 19 ( 527,64 руб принят к вычету НДС для налоговой)
ооо Телеком от 26.08.14г.
предоставила акт приема сдачи услуг "доступ в интернет" ( 459 руб, в т. ч. НДС 70,02 руб)
выставила счет фактуру (услуга 388,98 руб., НДС 70,02 руб.)
оооТелеком от 31.08.14г.
предоставила акт приема сдачи услуг "доступ в интернет" ( 387,10 руб, в т. ч. НДС 59,05 руб)
выставила счет фактуру (услуга 328,05 руб., НДС 59,05 руб.)
и как мне теперь все это вводить ,по другому ведь надо.
Получается ООО "Агромир" оплатила больше за подключение интернет, как авансовый платеж будет.
Значит проводки такие будут
Дт 60 Кт 50 ( 3459 руб. оплачено за подключение интернет)
Дт 26 Кт 60 (388,98 руб. расчет на 26.08.14)
Дт 26 Кт 60 (328,05 руб. расчет на 31.08.14)
Дт 19 Кт 60 (70,02 руб. отражен НДС на 26.08.14))
Дт 19 Кт 60 (59,05 руб. отражен НДС на 31.08.14)
Дт 68 Кт 19 (70,02 руб. принят к вычету НДС на 26.08)
Дт 68 Кт 19 (59,05 руб. принят к вычету НДС на 31.08.14)
а остаток суммы будет так висеть на 60 счете и будет по мере поступления актов списываться верно.
Может выгляжу глупой, я только начинаю работать в ООО, учусь быть хорошим бухгалтером,помогите пожалуйста.
Спасибо .